烏魯木齊訊(通訊員 馬素蘭)2024年5月7日至2024年6月14日,水電集團審計部對市政路橋公司進行全面內(nèi)部審計,完成了對公司的全面體檢。通過此次內(nèi)部審計,市政路橋公司充分體會到了接受內(nèi)部審計所帶來的極大好處。
內(nèi)部審計具有預防保護作用。通過對會計部門工作的再監(jiān)督,有助于強化單位內(nèi)部管理控制制度,及時發(fā)現(xiàn)問題并糾正錯誤,防止管理漏洞的出現(xiàn),從而保護單位資產(chǎn)的安全與完整。這同時也確保了會計資料的真實性和可靠性,有助于企業(yè)做出更明智的決策。
內(nèi)部審計在服務促進方面發(fā)揮積極作用。作為企業(yè)內(nèi)部的一個職能部門,內(nèi)部審計機構熟悉企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動等情況,因此在改善內(nèi)部經(jīng)營管理、挖掘單位潛力、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本、提高經(jīng)濟效益等方面起到積極的促進作用。這有助于企業(yè)提高整體運營效率,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
此外,內(nèi)部審計通過對單位內(nèi)部各部門的經(jīng)營活動進行客觀、公正的審計結論和意見,有助于企業(yè)對各部門的業(yè)績進行考核與評價,進而推動企業(yè)的整體發(fā)展。
在風險規(guī)避方面,內(nèi)部審計的主要作用體現(xiàn)在風險識別與預警以及風險控制與管理上。通過內(nèi)部審計,企業(yè)可以及時發(fā)現(xiàn)并識別潛在的風險,如財務及經(jīng)營風險以及相關政策、規(guī)定執(zhí)行風險等,從而及時進行風險預警,避免在項目開展中出現(xiàn)不必要的損失。同時,內(nèi)部審計還可以幫助企業(yè)進行風險的控制與管理,保障企業(yè)正常經(jīng)營工作的開展。
總之,內(nèi)部審計在企業(yè)中具有諸多好處,不僅能夠強化內(nèi)部管理控制制度,提高經(jīng)濟效益,還能幫助企業(yè)規(guī)避風險,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。因此,企業(yè)應高度重視內(nèi)部審計工作,確保其得到有效實施。